Senado aprueba presupuesto estatal
AUSTIN, TX – El Senado de Texas aprobó hoy el Proyecto de Ley Senatorial (SB) 1 --la versión senatorial del presupuesto del estado. El presupuesto va ahora a consideración de la Cámara de Representantes, y las diferencias entre las dos versiones serán resueltas por el Comité Conferencia de la Medida de Asignaciones.
El Senador Eddie Lucio Jr. hizo hoy los siguientes comentarios sobre la versión senatorial del presupuesto:
“Comparado con el presupuesto que el estado adoptó hace dos años, este presupuesto es un paso en la dirección adecuada. ¿Es la versión final de nuestras asignaciones estatales? Definitivamente no. ¿Es posible mejorarlo? Definitivamente sí”, dijo el Sen. Lucio.
“Habrá que ver qué pasa en el Comité Conferencia de la Medida de Asignaciones. El voto de hoy fue un voto emitido a sabiendas de que muchas secciones que no han sido completamente tratadas serán resueltas por el comité conferencia”, agregó el Sen. Lucio.
Elementos importantes de la medida SB 1 (según material provisto por el Comité de Finanzas):
Bajo Artículo II - Agencias de Servicios de Salud y Sociales:
- $55.7 millones de Ingresos Generales (GR, por sus siglas en inglés) para reestablecer los servicios de salud mental, podología y oculista para adultos en Medicaid a niveles del Año Fiscal (FY, por sus siglas en inglés) 2003.
- Reestablecer parcialmente la cobertura de Medicaid para adultos con necesidades médicas.
- Aumentar fondos para hogares de ancianos y prestadores comunitarios de servicios en $52 millones de GR/$129.5 millones de Todos los Fondos, para tratar aumento de clientes y necesidades.
- Financiamiento total al Programa de Seguros Médicos para Niños (CHIP) es de $351 millones GR/$1,074.4 millones en Todos los Fondos; esto es un aumento de alrededor del 8% en Todos los Fondos en relación a años fiscales 2004-2005.
- Para el Departamento de Servicios Familiares y de Protección, un aumento total en GR para el FY 2006-2007 de $236 millones. Esto equivale a un 43% de aumento en fondos GR por encima de los niveles presupuestados/gastados de $549.1 millones en FY 2004-2005.
- Reestablecer financiamiento a niveles FY 2003 para programas de prevención, como Mentoría de Jóvenes en Riesgo, Desarrollo Comunitario de Jóvenes, Familias Sanas y Padres Maestros.
- Asigna un total de $126.7 millones GR/$246.7 millones en Todos los Fondos para tratar listas de espera/interés y servir a 11,920 personas más en varias listas de espera, en FY 2006-2007, en Artículo II – Agencias de Servicios de Salud y Sociales.
Artículo III – Agencias de Educación Superior:
- $1,902.8 millones en Todos los Fondos a Institutos Universitarios de 2-años, un aumento de $196.1 millones (11.5%) con respecto a FY 04-05.
- $5,618.8 millones en Todos los Fondos a Instituciones Académicas en General, un aumento de $392.3 millones (7.5%) con respecto a FY 04-05.
- $6,079.6 millones en Todos los Fondos a Instituciones Relativas a Salud, un aumento de $650.2 millones (12.0%) con respecto a FY 04-05.
- Bajo Instituciones Académicas en General – Reestablece 5% a artículos no sujetos a fórmula ($41 millones); y asigna $290 millones más de Ingresos Generales, para llegar a un total de $3,880.7 millones de fondos GR.
- Bajo Instituciones Relativas a Salud – Reestablece 5% para artículos no sujetos a fórmula ($39.2 millones); y asigna $108 millones más de Ingresos Generales, para llegar a un total de $1,947.3 millones de fondos GR.